lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 14806 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/09/2025 - 12:01:21
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/06/2025 02010337
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 16128
PAGO 23.783,47
13/06/2025 02010336
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 16111
PAGO 8.921,99
13/06/2025 02010241
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
PAGO 2.000,00
13/06/2025 02010201
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
PAGO 1.300,00
13/06/2025 02010200
VENILSON ALVES PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
PAGO 1.215,00
13/06/2025 02010143
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
PAGO 1.000,00
13/06/2025 02010142
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
PAGO 1.000,00
13/06/2025 02010140
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REF. AO MES DE MAIO DE 2025
PAGO 400,00
13/06/2025 02010139
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REF. AO MES DE MAIO DE 2025
PAGO 1.000,00
13/06/2025 02010125
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
PAGO 250,00
13/06/2025 02010124
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
PAGO 150,00
13/06/2025 02010123
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
PAGO 180,00
13/06/2025 02010122
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
PAGO 1.320,00
13/06/2025 02010114
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
PAGO 33,22
13/06/2025 02010114
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
PAGO 33,22
13/06/2025 02010113
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 12,69
13/06/2025 02010113
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 12,69
13/06/2025 02010112
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 12,69
13/06/2025 02010112
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 12,69
13/06/2025 02010110
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 25,38
13/06/2025 02010110
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 25,38
13/06/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 25,38
13/06/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 25,38
13/06/2025 02010106
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 25,38
13/06/2025 02010106
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 25,38
13/06/2025 02010076
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
PAGO 2.000,00
13/06/2025 02010075
MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
PAGO 1.470,00
13/06/2025 02010068
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 361
PAGO 1.650,84
13/06/2025 02010067
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 374
PAGO 1.666,61
13/06/2025 02010066
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 369
PAGO 320,84
13/06/2025 02010060
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 370
PAGO 447,15
13/06/2025 02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 23,32
13/06/2025 02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 37,84
13/06/2025 02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
PAGO 44,44
13/06/2025 02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
PAGO 43,21
13/06/2025 02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 237,43
13/06/2025 02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 119,80
12/06/2025 30040014
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 139,59
12/06/2025 30040014
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
LIQUIDADO 139,59
12/06/2025 29050005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 849,25
12/06/2025 29050004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 896,65
12/06/2025 29050003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG - NF 661
PAGO 2.636,25
12/06/2025 29050002
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
LIQUIDADO 5.019,36
12/06/2025 29050001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG - NF 662
PAGO 2.741,70
12/06/2025 28050007
VIVIANE F BEZERRA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 780
PAGO 57.819,14
12/06/2025 28050002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 35,55
12/06/2025 28040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 1042,
PAGO 432,63
12/06/2025 28040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 1044,
PAGO 408,75
12/06/2025 28040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 1045
PAGO 798,15
12/06/2025 28040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 1043,
PAGO 1.096,00
12/06/2025 27050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231775
PAGO 682,00
12/06/2025 27050002
JOSE WILSON SOARES TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1552767
PAGO 543,00
12/06/2025 27050001
EDUARDO BEZERRA RODRIGUES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1549476
PAGO 15.350,12
12/06/2025 26050081
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231733
PAGO 286,00
12/06/2025 26050072
EDUARDO BEZERRA RODRIGUES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1549466,
PAGO 2.862,80
12/06/2025 26050070
EDUARDO BEZERRA RODRIGUES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1549468,
PAGO 2.862,80
12/06/2025 26050056
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2454
PAGO 619,20
12/06/2025 26050054
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1547075,
PAGO 18.802,72
12/06/2025 26050053
ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
LIQUIDADO 16.499,09
12/06/2025 26050051
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1547833.
PAGO 11.831,84

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