lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 164.091.492,62

Total liquidado

R$ 110.326.903,03

Total pago

R$ 99.775.326,61

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10845 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/07/2026 - 14:29:28
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/04/2026 03030008
BANCO DO BRASIL S/A
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA.
PAGO 13,08
01/04/2026 03030008
BANCO DO BRASIL S/A
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010102.
LIQUIDADO 13,08
01/04/2026 02030093
BANCO BRADESCO S.A
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 04/2026.
PAGO 962,73
01/04/2026 02030093
BANCO BRADESCO S.A
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 962,73
01/04/2026 02030072
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
LIQUIDADO 411,00
01/04/2026 02030066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
LIQUIDADO 495,00
01/04/2026 02030061
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A 04ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA JOSEFA MARIA DA PAIXAO - NF 617
PAGO 116.063,92
01/04/2026 02030061
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA JOSEFA MARIA DA PAIXÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 029/2025/03
LIQUIDADO 116.063,92
01/04/2026 02030060
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTA E GERENCIAM [...]
LIQUIDADO 16.452,00
01/04/2026 02030060
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTA E GERENCIAM [...]
LIQUIDADO 19.194,00
01/04/2026 02030060
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTA E GERENCIAM [...]
LIQUIDADO 8.226,00
01/04/2026 02030059
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1070
PAGO 510.240,95
01/04/2026 02030058
CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 05ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ DO BANABUIU - NOTA FISCAL Nº 2418
PAGO 138.032,26
01/04/2026 02030058
CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 06ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ DO BANABUIU - NOTA FISCAL Nº 2419
PAGO 101.438,07
01/04/2026 02030043
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL PLANTOES MEDICOS - 03/2026
PAGO 248.427,80
01/04/2026 02020064
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
LIQUIDADO 29.234,33
01/04/2026 02020062
LIVIA DANTAS DE SOUZA TORQUATO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL. LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARLIANO DE LIMA MATOS. N° 10. BAIRRO BOM PRINCIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES NO EIXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1 E 2 E EDUCAÇÃO EXCL [...]
LIQUIDADO 3.000,00
01/04/2026 02020054
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, CONFORME A NF 205
PAGO 948,00
01/04/2026 02020053
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, CONFORME A NF 212
PAGO 470,00
01/04/2026 02020052
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, CONFORME A NF 211
PAGO 2.420,00
01/04/2026 02020052
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
LIQUIDADO 2.420,00
01/04/2026 02020051
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, CONFORME A NF 201
PAGO 3.880,00
01/04/2026 02020049
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, CONFORME A NF 209
PAGO 960,00
01/04/2026 02020048
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, CONFORME A NF 203
PAGO 4.860,00
01/04/2026 02020048
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
LIQUIDADO 4.860,00
01/04/2026 02020047
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, CONF. NF 200
PAGO 2.420,00
01/04/2026 02020046
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, CONF. NF 210
PAGO 798,00
01/04/2026 02020045
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, CONF. NF 207
PAGO 948,00
01/04/2026 02020044
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, CONF. NF 206
PAGO 960,00
01/04/2026 02020043
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, CONF. NF 208
PAGO 960,00
01/04/2026 02020042
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, CONF. NF 202
PAGO 3.337,00
01/04/2026 02020011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
LIQUIDADO 2.549,86
01/04/2026 02010104
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS ASS. SOCIAL - 04/2026
PAGO 26,16
01/04/2026 02010104
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 26,16
01/04/2026 02010099
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE SAÚDE - 04/2026
PAGO 26,16
01/04/2026 02010099
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 26,16
01/04/2026 02010095
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA.
PAGO 13,08
01/04/2026 02010095
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13,08
01/04/2026 02010094
BANCO DO BRASIL S/A
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA.
PAGO 13,08
01/04/2026 02010094
BANCO DO BRASIL S/A
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13,08
01/04/2026 02010093
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
TARIFA BANCÁRIA.
PAGO 13,08
01/04/2026 02010093
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13,08
01/04/2026 02010092
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA.
PAGO 13,08
01/04/2026 02010092
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13,08
01/04/2026 02010091
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA.
PAGO 13,08
01/04/2026 02010091
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13,08
01/04/2026 02010090
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA.
PAGO 13,08
01/04/2026 02010090
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13,08
01/04/2026 02010082
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIA.
PAGO 26,16
01/04/2026 02010082
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 26,16
01/04/2026 02010057
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA.
PAGO 13,08
01/04/2026 02010057
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13,08
01/04/2026 02010036
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
PAGO 13,08
01/04/2026 02010036
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13,08
01/04/2026 02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAG. SEC DE CULTURA CONCURSADOS - 03/2026 AJUSTE REF AO PAG 27030011.
PAGO 17.976,89
01/04/2026 01040134
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL [...]
EMPENHADO 8.092,00
01/04/2026 01040133
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL [...]
EMPENHADO 26.684,80
01/04/2026 01040132
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESA COM TAXA DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENSIAMENTO AMBIENTAL COMPACTUADO COM A CODESSUL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA [...]
EMPENHADO 890,95
01/04/2026 01040131
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
LIQUIDADO 16.921,62
01/04/2026 01040131
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
EMPENHADO 16.921,62

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024