lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 164.091.492,62

Total liquidado

R$ 110.326.903,03

Total pago

R$ 99.775.326,61

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10845 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/07/2026 - 14:29:28
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/04/2026 01040048
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O [...]
LIQUIDADO 44.668,79
24/04/2026 01040047
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70%) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
LIQUIDADO 655.074,14
24/04/2026 01040046
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70%) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
LIQUIDADO 3.764,57
24/04/2026 01040046
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70%) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
LIQUIDADO 466.053,54
24/04/2026 01040046
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70%) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
LIQUIDADO 30.210,52
24/04/2026 01040045
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA 70% ) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
LIQUIDADO 22.433,33
24/04/2026 01040044
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% CEDIDOS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
LIQUIDADO 2.727,86
24/04/2026 01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCI [...]
LIQUIDADO 3.009,75
24/04/2026 01040042
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICI [...]
LIQUIDADO 61.563,88
24/04/2026 01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 10.470,51
24/04/2026 01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 353,50
24/04/2026 01040038
COSME FRANCELINO DA SILVA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS PARAFIRMAR TERMO DE EXUCAÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB)
PAGO 20.000,00
24/04/2026 01040037
ANTONIO VALTER TEIXEIRA NETO
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS PARAFIRMAR TERMO DE EXUCAÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB)
PAGO 25.000,00
24/04/2026 01040036
BRUNA NICOLE ALVES FERREIRA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROJETOS PARAFIRMAR TERMO DE EXUCAÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB)
PAGO 40.000,00
24/04/2026 01040035
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2842
PAGO 33.216,35
24/04/2026 01040034
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2843
PAGO 43.650,94
24/04/2026 01040033
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2844
PAGO 1.821,52
24/04/2026 01040032
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2841
PAGO 13.983,23
24/04/2026 01040031
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2839
PAGO 1.453,20
24/04/2026 01040030
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2838
PAGO 973,85
24/04/2026 01040029
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2837
PAGO 653,70
24/04/2026 01040028
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF 2830
PAGO 65.658,45
24/04/2026 01040027
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2831
PAGO 13.533,42
24/04/2026 01040026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2840
PAGO 3.276,83
24/04/2026 01040025
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1591
PAGO 7.562,12
24/04/2026 01040024
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2832
PAGO 43.459,44
24/04/2026 01040023
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1593
PAGO 9.752,35
24/04/2026 01040022
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2834
PAGO 8.215,51
24/04/2026 01040020
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1592
PAGO 1.489,95
24/04/2026 01040019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2833
PAGO 1.462,30
24/04/2026 01040017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2835
PAGO 44.054,01
23/04/2026 31030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1407
PAGO 407,04
23/04/2026 31030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1406
PAGO 2.120,00
23/04/2026 31030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1408
PAGO 424,00
23/04/2026 23040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
EMPENHADO 669,92
23/04/2026 23040003
VIVIANE F BEZERRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 47.626,80
23/04/2026 23040002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS
LIQUIDADO 108,39
23/04/2026 23040002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS
EMPENHADO 108,39
23/04/2026 23040001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO AREA DE 225KVA DA ESCOLA DE TREZE SALAS
LIQUIDADO 108,39
23/04/2026 23040001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO AREA DE 225KVA DA ESCOLA DE TREZE SALAS
EMPENHADO 108,39
23/04/2026 22040014
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - GPD, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, COMP. ABRIL/2026
PAGO 64.334,29
23/04/2026 22040007
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
LIQUIDADO 8.890,66
23/04/2026 16040018
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36 [...]
LIQUIDADO 37.173,88
23/04/2026 16040018
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36 [...]
LIQUIDADO 12.511,47
23/04/2026 16040018
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36 [...]
LIQUIDADO 25.638,10
23/04/2026 16040016
F M B COMERCIAL LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 274
PAGO 13.011,40
23/04/2026 16040015
F M B COMERCIAL LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 272
PAGO 93.818,55
23/04/2026 16040014
F M B COMERCIAL LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 273
PAGO 16.158,55
23/04/2026 16040013
F M B COMERCIAL LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 271
PAGO 12.353,10
23/04/2026 16040012
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 2587
PAGO 3.410,00
23/04/2026 16040010
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 867
PAGO 154.615,00
23/04/2026 16040009
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 870
PAGO 10.316,60
23/04/2026 16040007
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 869
PAGO 150.219,60
23/04/2026 16040006
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 866
PAGO 41.227,60
23/04/2026 16040005
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 868
PAGO 7.934,60
23/04/2026 16040004
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 2597
PAGO 4.117,00
23/04/2026 16040003
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR, CONF. NF 2598
PAGO 26.295,40
23/04/2026 16040002
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 2596
PAGO 2.807,50
23/04/2026 16040001
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 147
PAGO 14.198,09
23/04/2026 16040001
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 148
PAGO 20.444,45

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