lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 164.091.492,62

Total liquidado

R$ 110.326.903,03

Total pago

R$ 99.775.326,61

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10845 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/07/2026 - 14:29:28
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/02/2026 24020027
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PROF. ENFERMAGEM MAC) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO F [...]
EMPENHADO 116.222,25
24/02/2026 24020026
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE E MULTI) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
LIQUIDADO 2.508,57
24/02/2026 24020026
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE E MULTI) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
EMPENHADO 50.000,00
24/02/2026 24020025
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUMA) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DU [...]
LIQUIDADO 21.916,66
24/02/2026 24020025
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUMA) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DU [...]
EMPENHADO 100.000,00
24/02/2026 24020024
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, GESTÃO DE RISCOS E ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES C [...]
EMPENHADO 49.500,00
24/02/2026 24020023
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ( IGD/PBF) DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O [...]
LIQUIDADO 7.513,00
24/02/2026 24020023
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ( IGD/PBF) DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O [...]
EMPENHADO 25.000,00
24/02/2026 24020022
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ( PAIF/CRAS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE [...]
LIQUIDADO 9.386,33
24/02/2026 24020022
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ( PAIF/CRAS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE [...]
EMPENHADO 35.000,00
24/02/2026 24020021
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, D [...]
LIQUIDADO 1.971,00
24/02/2026 24020021
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, D [...]
EMPENHADO 10.000,00
24/02/2026 24020020
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EX [...]
LIQUIDADO 5.487,66
24/02/2026 24020020
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EX [...]
EMPENHADO 20.000,00
24/02/2026 24020019
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO F [...]
LIQUIDADO 27.258,66
24/02/2026 24020019
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO F [...]
EMPENHADO 100.000,00
24/02/2026 24020018
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
EMPENHADO 1.857,56
24/02/2026 24020017
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
EMPENHADO 4.221,92
24/02/2026 24020016
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S [...]
EMPENHADO 461,06
24/02/2026 24020015
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
EMPENHADO 8.074,19
24/02/2026 24020014
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
EMPENHADO 9.757,00
24/02/2026 24020013
DANIEL GOMES FELIPE
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, CONF. NF 1278
PAGO 12.466,00
24/02/2026 24020013
DANIEL GOMES FELIPE
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS E DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS QUE ELAS ABASTECEM, [...]
LIQUIDADO 12.466,00
24/02/2026 24020013
DANIEL GOMES FELIPE
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS E DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS QUE ELAS ABASTECEM, [...]
EMPENHADO 12.466,00
24/02/2026 24020012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
EMPENHADO 848,00
24/02/2026 24020011
DANIEL GOMES FELIPE
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, CONF. NF 1277
PAGO 28.426,00
24/02/2026 24020011
DANIEL GOMES FELIPE
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS E DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS QUE ELAS ABASTECEM, [...]
LIQUIDADO 28.426,00
24/02/2026 24020011
DANIEL GOMES FELIPE
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS E DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS QUE ELAS ABASTECEM, [...]
EMPENHADO 28.426,00
24/02/2026 24020010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
EMPENHADO 2.544,00
24/02/2026 24020009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
EMPENHADO 1.314,40
24/02/2026 24020008
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
EMPENHADO 5.725,92
24/02/2026 24020007
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 16.106,28
24/02/2026 24020007
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
EMPENHADO 50.000,00
24/02/2026 24020006
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE [...]
LIQUIDADO 33.797,72
24/02/2026 24020006
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE [...]
EMPENHADO 110.000,00
24/02/2026 24020005
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O [...]
LIQUIDADO 38.446,60
24/02/2026 24020005
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O [...]
EMPENHADO 120.000,00
24/02/2026 24020004
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70%) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
LIQUIDADO 111,92
24/02/2026 24020004
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70%) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
LIQUIDADO 534.523,70
24/02/2026 24020004
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70%) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
EMPENHADO 1.600.000,00
24/02/2026 24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCI [...]
LIQUIDADO 19.451,92
24/02/2026 24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCI [...]
EMPENHADO 60.000,00
24/02/2026 24020002
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICI [...]
LIQUIDADO 39.907,92
24/02/2026 24020002
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICI [...]
EMPENHADO 120.000,00
24/02/2026 24020001
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXE [...]
LIQUIDADO 259.114,98
24/02/2026 24020001
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXE [...]
EMPENHADO 800.000,00
24/02/2026 23020002
VIVIANE F BEZERRA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 26.050,80
24/02/2026 20020005
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
LIQUIDADO 5.467,40
24/02/2026 20020003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
LIQUIDADO 2.411,62
24/02/2026 18020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
LIQUIDADO 1.099,00
24/02/2026 08010001
KAILA DALVA C. ARAUJO - ME
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA COM REALIZAÇÃO DE COLETAS DE AMOSTRAS PARA ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICO QUIMICO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E NAS ETAS DA SEDE E DISTRITOS COM [...]
LIQUIDADO 4.750,00
24/02/2026 05010188
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 36173
PAGO 93,00
24/02/2026 05010187
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 36178
PAGO 6.053,00
24/02/2026 05010186
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 36177
PAGO 6.170,43
24/02/2026 05010123
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
PAGO 19.718,87
24/02/2026 05010108
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
PAGO 316,15
24/02/2026 05010097
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
LIQUIDADO 1.000,00
24/02/2026 05010093
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
LIQUIDADO 400,00
24/02/2026 05010052
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
PAGO 792,00
24/02/2026 05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 3,68

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