Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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30030001 |
18.555,67 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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30030096 |
0,26 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010136
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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30030101 |
25,04 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02030030
21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968-1. CONTRATO Nº 059/2023/01.
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30030113 |
687.419,50 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02030031
21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968-1. CONTRATO Nº 059/2023/01.
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30030117 |
548.621,44 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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30030099 |
27.572,50 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010139
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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30030100 |
21.611,66 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 24020021
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, D [...]
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27030033 |
1.971,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 24020022
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ( PAIF/CRAS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE [...]
|
27030034 |
7.842,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 24020023
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ( IGD/PBF) DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O [...]
|
27030035 |
7.513,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 24020020
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EX [...]
|
27030037 |
5.621,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 24020019
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO F [...]
|
27030039 |
31.132,29 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 24020025
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUMA) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DU [...]
|
27030004 |
26.833,33 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010034
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
|
27030012 |
16.700,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
|
27030013 |
146.811,91 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
|
27030010 |
20.798,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
|
27030011 |
17.976,89 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DU [...]
|
27030040 |
11.969,99 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO F [...]
|
27030042 |
75.530,97 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO F [...]
|
27030044 |
55.735,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUMA) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DU [...]
|
27030005 |
110.292,08 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUMA) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DU [...]
|
27030007 |
189.567,24 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUMA) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DU [...]
|
27030009 |
161,29 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 18030014
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL D [...]
|
27030021 |
39.192,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 18030013
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
|
27030022 |
4.858,60 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 23030006
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL D [...]
|
27030023 |
2.772,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 18030016
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
27030024 |
1.672,50 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 18030011
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALNOS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
|
27030025 |
8.585,75 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 18030015
50.706.360/0001-81
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
27030027 |
26.776,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 18030024
50.706.360/0001-81
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
|
27030028 |
918,00 |
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