Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010060
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
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10030002 |
4.100,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010059
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
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10030009 |
4.300,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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10030011 |
16.797,67 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010005
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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10030017 |
0,85 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010139
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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10030012 |
77.459,68 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020014
12.685.487/0001-72
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
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09030001 |
631,25 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 16020016
12.685.487/0001-72
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
09030003 |
259,30 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030006
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE DAE - DOC. DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL ELETRONICO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - Nº 202662035508325 CONCESSÃO
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06030001 |
125,97 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030007
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE DAE - DOC. DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL ELETRONICO, REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO - Nº 202662035511547
|
06030002 |
873,95 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030008
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE DAE - DOC. DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL ELETRONICO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - Nº 202662035511466 - SOLICITAÇÃO
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06030003 |
125,97 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010083
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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05030003 |
23.617,67 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02020011
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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05030001 |
2.842,46 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02020011
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
05030002 |
3.377,07 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 23020005
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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05030006 |
35.120,60 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 23020005
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
05030007 |
27.826,66 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02020011
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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04030001 |
11.594,66 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010069
03.203.151/0001-35
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
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09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS,GERE [...]
|
04030002 |
1.230,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 09020003
07.733.256/0001-57
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESA COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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02030018 |
3.712,16 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 12020001
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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02030007 |
1.106,64 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 11020001
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
02030008 |
1.696,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 11020003
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
02030009 |
848,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 24020009
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
02030010 |
1.314,40 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 11020002
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
02030011 |
674,16 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 24020010
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
02030012 |
2.544,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 24020012
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
02030013 |
848,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 20020004
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
02030014 |
377,36 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 23020003
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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02030015 |
479,12 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020056
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
02030006 |
461.646,57 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020055
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
02030019 |
245.004,44 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010012
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
02030017 |
411,30 |
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