lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03050004 - DATA: 03/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050004
Data: 03/05/2024
Valor: R$ 1.395,70
Fornecedor: COMERCIAL RIO GAS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.482.722/0001-18
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.021 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DE PEDRA BRANCA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/05/2024 1097 2024 1.395,70
Quantidade: 1 Valor total: 1.395,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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